Мы продаем ОС одному из наших сотрудников, я ему выписала с/ф с НДС, он внес деньги за ОС в кассу. Вопрос как быть с НДС, нужно ли мне его в приходнике указывать (пример: принято от ____, сумма 20, в т. ч. НДС 3)??? Помогите, а то я совсем запуталась!