Знаю, что тема обсуждалась не раз, но, сколько не искала, ответа так и не нашла.
Как же все таки в 1С сделать пересчет налога при приобретении ин. работником статуса резидента? У меня например считает так:
Вал. доход с начала года - вычеты (станд 400р.) с момента приобритения статуса и все это умножается на 13%. Плюс ко всему получившемуся (бред какой то) прибавляется сумма 1 налога по ставке 30%!!!
Что это такое вобще???
ЗЫ. До линии консультации дозвониться невозможно.