Здравствуйте!
Ситуация: В 1 кв.2017 выписали счф не заполнив поле "К платеж.-расч. документу" (эта счф была на реализацию, до этого в 4 кв.2016 был аванс - вот № этой платежки не указали), а так же указали ставку НДС 18/118 - т.е. как для авансового счф. Подали декларацию в срок. Получили требование, в ответ на которое отправили скан этого счф. Пока больше вопросов у налоговой нет. Но вот контрагент заметил эти ошибки в счф и попросил сделать исправление (видимо их тоже запросила налоговая, и только после этого они заметили ошибки).
Выписали исправленный счф. К книге продаж 1 кв.2017 сделали дополнит.лист со сторнированием счф с ошибками и внесением исправленного счф.
Вопрос: Подскажите, пожалуйста, нужно ли подавать уточненку? Согласно ст.81 НК в случае возникновения ошибок не приводящих к занижению налога, обязанности подачи уточненки нет.