×
×
+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 32
  1. #1
    dfs
    Гость

    счета фактуры на аванс полученные

    прошу прощения, если повторяюсь, нет времени искать.

    Получили счет фактуру на авансы уплаченный.

    Оплата в несколько этапов, следовательно несколько полученных счетов фактур на авансы.

    А потом, когда проходит реализация и мы получаем счет фактуру на всю сумму по реализации, мы обратные проводки делаем (как при авансовых счеф на авансы полученные)? Если так то какими записями это делать?

    Или просто не проводим счетфактуру на реализацию.
    Иначе говоря, как были НДС к вычету по полученным счетам фактурам на авансы, так они в декларации и проходят. А счетф на релаизацию просто подшиваем, но не продводим. А если это разные отчетные периоды?

    Подскажите пожалуйста, запуталась.

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,575
    Цитата Сообщение от dfs Посмотреть сообщение
    Или просто не проводим счетфактуру на реализацию.
    Проводите как обычно
    19 - 60; 68/НДС - 19
    Цитата Сообщение от dfs Посмотреть сообщение
    А потом, когда проходит реализация и мы получаем счет фактуру на всю сумму по реализации, мы обратные проводки делаем (как при авансовых счеф на авансы полученные)? Если так то какими записями это делать?
    Запись в книге продаж
    76.ВА - 68/НДС

  3. #3
    dfs
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Проводите как обычно
    19 - 60; 68/НДС - 19

    Запись в книге продаж
    76.ВА - 68/НДС

    Спасибо!

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2013
    Сообщений
    714
    Подскажите, пожалуйста. Если в счете-фактуре на аванс заполнены срочки, которые согласно Постановления заполнять не требуется (ед измерения, количество и пр.) - просить переделать или так можно оставить?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    02.02.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    361
    Указание дополнительной информации не запрещено

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2013
    Сообщений
    714
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, когда мы восстанавливаем НДС с аванса в части отгрузки, НДС начисленный при этом тоже увеличивается?
    Т.е. если я заплатила аванс поставщику 01.09.2014 1000000 рублей. Он мне дал с/ф № 1 на аванс. Я ее внесла в книгу покупок. Потом он отгрузил мне20.09.2014 650000 рублей, выдал счет фактуру № 2 на релизацию. Я ее внесла в книгу покупок. И этим же числом внесла с/ф № 1 в части суммы 650000 рублей в книгу продаж. Так? Отгрузки на остаток еще не было.
    Вопрос вот в чем: НДС к вычету у меня будет с 1 млн рублей или с 1650000? И увеличивает ли общую сумму ндс начисленного вот эта запись о восстановленных 650000 рублей с аванса в Книге продаж? Я декларацию заполняю, не знаю какую цифру ставить. Склоняюсь к тому, что в декларации должно быть все в точности так как в книгах покупок и продаж поэтому к вычету ставлю НДС с 16500000, а ндс начисленный увеличиваю на НДС с 650000.
    Надеюсь не сумбурно написала и знающие люди меня поймут

  7. #7
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,575
    Цитата Сообщение от Liana_sh Посмотреть сообщение
    Склоняюсь к тому, что в декларации должно быть все в точности так как в книгах покупок и продаж поэтому к вычету ставлю НДС с 16500000, а ндс начисленный увеличиваю на НДС с 650000.
    Правильно склоняетесь

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2013
    Сообщений
    714
    Цитата Сообщение от Liana_sh Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, когда мы восстанавливаем НДС с аванса в части отгрузки, НДС начисленный при этом тоже увеличивается?
    Т.е. если я заплатила аванс поставщику 01.09.2014 1000000 рублей. Он мне дал с/ф № 1 на аванс. Я ее внесла в книгу покупок. Потом он отгрузил мне20.09.2014 650000 рублей, выдал счет фактуру № 2 на релизацию. Я ее внесла в книгу покупок. И этим же числом внесла с/ф № 1 в части суммы 650000 рублей в книгу продаж. Так? Отгрузки на остаток еще не было.
    Подскажите,пожалуйста, в вышеуказанной ситуации, при частичной реализации в книге продаж "восстановлению" подлежит все же счет-фактуры на аванс на сумму частичных реализаций.
    Т.е. если как в примере был уплачен аванс 01.09.2014 и выдана с/ф на аванс. а потом на сумму аванса было 5 отгрузок.
    Из Них 3 - в 3 квартале (20.09.2014, 26.09.2014 и 30.09.2014), а 2 отгрузки в 4 квартале.
    При заполнение книги продаж 3 квартала, у меня там должны были быть строчки "восстановленного" с/ф на аванс в части 3 отгрузок????
    Т.е.
    20.09.2014, № счета фактуры на аванс????? потом идет наименование поставщика???? его инн, кпп и сумма отгрузки на дату 20.09.2014?????
    Потом аналогичная запись 26.09 и 30.09???

  9. #9
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,575
    Liana_sh, если был НДС к вычету принят по выплаченному авансу, а потом под этот аванс были поставки, то надо восстанавливать, столько раз, сколько зачет аванса идет. Или в чем сомнения?

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2013
    Сообщений
    714
    Январь, сомнения не в том сколько раз (мне ясно, что по каждой последующей отгрузке), мне непонятно какой документ писать в графе "Дата и номер" в книге покупок. Нужно брать "реквизиты" авансового счета фактуры и в соответствующих столбцах проставлять суммы отгрузки, либо нужно писать номер и счет-фактуры на отгрузку.
    Т.е. если счет-фактура на аванс у меня была номер 150 на сумму 1300000, а потом было 3 отгрузки в 3 квартале с/ф № 180 от 20.09.2014 на сумму 150000, 190 от 25.09.2014 на сумму 250000 и 200 от 30.09.2014 на сумму 500000, то как должна выглядеть запись "восстановления" в книге продаж?
    1) 20.09.2014, № 150.......150000
    2) 25.09.2014 № 150......250000 и
    3) 30.09.2014 № 150.....500000.
    Т.е. везде счет-фактуру № 150 "восстанавливаем"?
    У меня просто 1С плохо настроена, в нее вообще не попадают вот эти строки. Сижу с 1С разбираюсь и хочу понять, как должно быть в идеале

  11. #11
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,575
    Цитата Сообщение от Liana_sh Посмотреть сообщение
    мне непонятно какой документ писать в графе "Дата и номер" в книге покупок. Нужно брать "реквизиты" авансового счета фактуры и в соответствующих столбцах проставлять суммы отгрузки, либо нужно писать номер и счет-фактуры на отгрузку.
    В книге покупок - на отгрузку
    В книге продаж - авансовый

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2013
    Сообщений
    714
    спасибо (я книгу продаж имела ввиду)

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2013
    Сообщений
    714
    Добрый день. уважаемые клерки!
    Подскажите, пожалуйста. если в счет-фактуре на аванс в графе "наименование" написали "Предварительная оплата Пластина 650*450*5", а не просто "Пластина 650*450*5", как требует постановление - это ошибка, нужно просить исправить или можно так оставить? сумма приличная аванса, не хочется нарываться даже на замечание

  14. #14
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,575
    Цитата Сообщение от Liana_sh Посмотреть сообщение
    если в счет-фактуре на аванс в графе "наименование" написали "Предварительная оплата Пластина 650*450*5", а не просто "Пластина 650*450*5", как требует постановление - это ошибка, нужно просить исправить или можно так оставить?
    Оставить. Лишине слова не препятствие, а наименование у вас есть

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    11.05.2007
    Сообщений
    207
    Интересно, а если выставили счет-фактуру и в графе "наименование" написано "оплата по договору №12 от 12.12.12 (декабрь)", такую можно принять или попросить исправить, чтобы написали, что за услуга по этому договору идет?

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2013
    Сообщений
    714
    Tata1, Согласно постановлению № 1137 в поле наименование должно указываться именно наименование товара или услуги. т.е. в счет-фактуре на аванс должно быть написано по сути точно также как будет написано в последующей счет-фактуре на реализацию. если это услуга, то "Предоставление услуг охраны". как пример, или "Услуга лазерной резки" и т.д., короче как в акте написано

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    11.05.2007
    Сообщений
    207
    Спасибо большое

  18. #18
    Аноним
    Гость

    Вопрос

    Добрый день)

    Подскажите, имею ли я право принимать к вычету счет-фактуру авансовый от поставщиков? оплата была 30.03.2015, выдают счет-фактуру на аванс от 30.03.2015, затем в апреле будут закрываться услуги......бухгалтер поставщика убеждает меня, что на практике налоговики не дают принимать к зачету авансовые счета-фактуры, действительно такое может быть? ей так сказал специалист на каком-то семинаре

  19. #19
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,401
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Подскажите, имею ли я право принимать к вычету счет-фактуру авансовый от поставщиков?
    Да. п.9 ст 172 НК. В договоре должно быть условие об авансе.
    http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%9...1%8C%D1%8F_172

  20. #20
    Аноним
    Гость
    [QUOTE=gnews ;54475941]Да. п.9 ст 172 НК. В договоре должно быть условие об авансе.


    А если в договоре написано, что оплата услуг производится по предоплате? суммы не указаны.....но у нас долгосрочный договор и предоплата вырабатывается в течении месяца.....акты закрываются по факту выработанных услуг

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,769
    Добрый день, подскажите в какую строку декларации ставить НДС
    выдали аванс - проводки 68.2-76.ВА - строка 150 декларации по НДС
    зачет аванса (получен товар) - проводки 76.ВА-68.2 - строка какая? 090 и 110?

  22. #22
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,401
    Цитата Сообщение от ТатьянаC Посмотреть сообщение
    выдали аванс - проводки 68.2-76.ВА - строка
    130

    Цитата Сообщение от ТатьянаC Посмотреть сообщение
    зачет аванса (получен товар) - проводки 76.ВА-68.2 - строка какая?
    090

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,769
    Подскажите пожалуйста, в журнале учета сч-ф полученная сч-ф на аванс должна быть с кодом вида операции 02?
    Потом нам приходит сч-ф на отгрузку - код - 01?
    А восстановление аванса полученного (зачет сч-ф на аванс полученной) - код 21? Просто программа ставит 02, но я сомневаюсь(

  24. #24
    Клерк Аватар для Katarina777
    Регистрация
    13.02.2006
    Сообщений
    64
    Вчера вызвали в налоговую по поводу сданной декларации НДС, помимо прочего сказали, что я неправильно выписываю счет-фактуры на авансы, мол надо выписывать их самим себе, т.е в поле Покупатель указывать наименование своей орг-ции а не наименование покупателя от кого получен аванс. Приехала, перечитала инет, не могу понять откуда они это взяли?

  25. #25
    Клерк
    Регистрация
    16.01.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    139
    Привет коллегам? Соскучилась по всем!!!)))
    Ситуация сложилась такая: принимаю дела в новой организации. Обнаружила, что по авансам полученным не были выставлены с/ф и, как следствие, не начислен НДС.
    Хочу сделать уточненки, но появились сомнения.
    В прошлом году в одном квартале от одного КА прошло несколько авансов (всего 150 т.р. в течение квартала) и частично отгрузка (на 100 т.р. в этом же квартале).
    Вопрос: Сейчас хочу подать уточненку, с/ф делаю на остаток аванса - 50 т.р.?
    Второе. В организации есть переплата по другому налогу. Могу одновременно подать уточненку и письмо на переброс той переплаты на НДС? Или надо дождаться, когда деньги поступят на КБК по НДС и потом подавать уточненку?

  26. #26
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,401
    Цитата Сообщение от Zem-dd Посмотреть сообщение
    Вопрос: Сейчас хочу подать уточненку, с/ф делаю на остаток аванса - 50 т.р.?
    Если по правильному делать, то счф на аванс-150 тыс, к вычету на дату отгрузки НДС со 100 тыс.
    Недоимку и пени нужно заплатить до подачи уточнёнки, в противном случае- штраф.

  27. #27
    Клерк
    Регистрация
    16.01.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    139
    Дело в том, что это все происходило в одном квартале. Не могу теперь "сложить" картинку: как начислить и принять к вычету в одном периоде. Аванс получили - начислили, Реализация прошла - начислили. А вычесть как - с/ф же нет, которая на вычет... какая-то каша в башке.
    ---
    Что "ДО" - я знаю (п.1 ст. 81 НК). А если сегодня, например, письмо на переброс переплаты в счет уплаты НДС, а в понедельник уточненку по НДС. Зачтется? Не факт, что в понедельник будет сделан переброс. Но письмо на переброс может быть гарантом уплаты? его же можно приложить к декларации?

  28. #28
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,401
    Цитата Сообщение от Zem-dd Посмотреть сообщение
    А вычесть как
    Счф на аванс регистрируете в книге покупок , сумму по счф указываете полностью, т.е. 150 тыс, а НДС к вычету - 15254,24 ( т.е. только со 100 тыс).

  29. #29
    Клерк
    Регистрация
    16.01.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    139
    Спасибо!!!

  30. #30
    Аноним
    Гость
    Подскажите пожалуйста, перенумеровали счета-фактуры, выставленные на аванс (случайно) за 1 квартал 17г в 1С. Сумма НДС к уплате не изменилась, нужно подавать уточненную декларацию или не обязательно?

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •