прошу прощения, если повторяюсь, нет времени искать.
Получили счет фактуру на авансы уплаченный.
Оплата в несколько этапов, следовательно несколько полученных счетов фактур на авансы.
А потом, когда проходит реализация и мы получаем счет фактуру на всю сумму по реализации, мы обратные проводки делаем (как при авансовых счеф на авансы полученные)? Если так то какими записями это делать?
Или просто не проводим счетфактуру на реализацию.
Иначе говоря, как были НДС к вычету по полученным счетам фактурам на авансы, так они в декларации и проходят. А счетф на релаизацию просто подшиваем, но не продводим. А если это разные отчетные периоды?
Подскажите пожалуйста, запуталась.