1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2033)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.49.17)

Добрый день, подскажите пож, по НУ мы можем править ошибки текущем периодом, если это привело к излишней уплате налога. По этой логике - если у нас обнаружится лишняя реализация по НДС - за прошедший период - я могу сделать в 1С сторно и в книге продаж эта реализация встанет с минусом. Я права или по НДС действуют другие правила? Спасибо заранее