Ситуация:
27.03.17 отправили платеж иностранному контрагенту, удержав и оплатив НДС, ну и счет-фактуру выставили
31.03.17 платеж вернулся
02.04.17 отправили заново
просто сделать сторно счет-фактуры 31.03.17 и заново выставить 02.04.17 - это нормально? или лучше сделать корректировочными? или просто удалить эту счет-фактуру из 1 квартала и показать во 2-ом?