1. 2-НДФЛ по умолчанию заполняется (в частности 1с), отражая начисленный налог весь, а удержанный и перечисленный меньше на сумму ндфл заплаченную в январе за декабрь. Значит ли это,что мне надо править руками справки 2-НДФЛ, чтобы удержанный и перечисленный налог стали равны начисленному? (Если да, то может кто знает как в 1с 8.3Бухг-рия база сделать это "автоматом")?
2. 6-НДФЛ также ставит в долг ндфл перечисленный в январе за декабрь. Тут надо править или нет? (это первый раздел)
И вопрос по второму разделу - ндфл перечисленный в январе должен попасть в раздел или он попадет уже в раздел за 1 квартал 2017?
3. Никак не пойму что с чем должно совпасть 2-ндфл и 6-ндфл ?
2-ндфл - это ж просто справки и реестр ни о чем (кстати,он попадает в выгрузку?), а 6- ндфл - это свод.
4. Реестр по 2-ндфл нужно сдавать по ТКС?
Спасибо!