×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Ryt.Ryt
    Гость

    Первичка 2016г

    Добрый день! Ген.дир. принес 15.02.2017 документы УПД за 09,2016 , он их приобрел за наличку. Как все правильно оформить? Материалы, которые уже давно в производстве,уточнонку на прибыль сдавать? или оприходовать в 1кв.2017 и списать на другой объект? НДС можно 1 кв 2017 отразить ?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    Добрый вечер!
    Если на фирме ведется журнал входящей корреспонденции, то записываете в него эти первичные документы и тогда сможете поставить НДС к вычету в 1 кв.2017. Налоговая не обидится.
    Насчет прибыли, надеюсь, подскажут коллеги.

  3. #3
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,575
    НДС к вычету спокойно можно поставить и без журналов, три года есть на это.
    Когда вы получили материалы без документов, то надо было их оформить как неотфактурованную поставку и по бух.учету провести. А сейчас вы исправляете ошибку датой обнаружения, т.е. приходуете сегодня и сразу списываете через 84 (или 91, если ошибка несущесвенная)
    Для прибыли тоже можно учесть текущим периодом на основании ст. 54 НК. Или при желании подать уточненку.

  4. #4

    А как с оплатой?

    Коллеги, а как оплату собираетесь проводить?
    Задним числом кассу исправлять?

  5. #5
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,575
    Зачем задним числом оплату? Когда отчитался, тогда и ав.отчет, а по отчету уже и выплата

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •