Здравствуйте.
Сегодня обнаружила, что в октябре 2016 услуги связи от двух разных контрагентов провели как услуги от одного (скопировали док-т и не поменяли поставщика, по видимому).
Хотела сформировать доплисты к книге покупок, для этого отсторнировала второе поступление услуг, сделала операцию Отражение НДС к вычету с минусом. Но не знаю, как теперь провести услугу от верного поставщика, чтобы НДС попал в 4 кв. 2016 г. (-ндс поставщик А, + ндс поставщик Б, сумма налога не меняется, только контрагенты).