Добрый день, коллеги! Прошу совета вот по какому вопросу.
Взяла фирму в октябре 2016г. Запросила сверки с контрагентами, и почти в 80% расхождения.
Понятно, что 2015г. трогать не стала и просто скорректировала сальдо на конец 2016г. ( на 91-й счет).
А вот за 2016г., так же обнаружила очень много неточностей. Особенно во 2-м квартале.
Вообщем ситуация такая по ряду поставщиков в книге покупок отражены сч-фактуры с бОльшими суммами, чем на самом деле, соответственно и НДС к вычету завышен. Конечно странно, что система не обнаружила это. И по покупателям в книге продаж: часть реализаций завышена сумма, а по одной реализации указано меньше чем в счете-фактуре.
В совокупности порядка 10 тыс. НДС недоплатили.
По тому документу, где недоначислили НДС к уплате и по входящим лишний вычет снять, думаю не страшно- доначислю и все.
А вот по тем, где НДС от реализации наоборот уменьшается, боюсь последствий. Т.к. учет велся, мягко сказать недобросовестно.
Посоветуйте или поделитесь опытом, пожалуйста, если кто-то попадал в аналогичную ситуацию.
Вот даже и не знаю как быть - ворошить ли "осиное гнездо"?
За ранее большое спасибо!