×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2
  1. #1
    ИринаВарфоломеева
    Гость

    Агентская схема при импорте

    Прошу подсказать, кто сталкивался. Фирма А-агент, ввозит товар из Китая, выставляет фирме Б-заказчику след. документы-накладную на ввезенный товар без НДС, плюс, акт на перевыставленные услуги по ввозу товара (транспортные услуги, с НДС и без, по ставке 0%-как у перевозчика, свое вознаграждение, расходы по таможенным платежам- НДС, пошлины, сборы)+ГТД на данный товар.

    Как у заказчика, фирмы Б оформить перевыставленные таможенные платежи, в т.ч. , НДС?

    НДС принимать к вычету надо на основании ГТД, но этот же НДС перевыставлен уже в акте. Остальные перевыставленные расходы просто на счет затрат относят. Оплату производят целиком по агент. договору, не расписывая, где за перевыставленные услуги, где за сам товар.

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    23.07.2009
    Адрес
    Владивосток
    Сообщений
    248

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •