×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Вопрос Требование о представлении пояснений из налоговой

    ИФнс № 6 по г. Москве
    в соответствии со статьей 88<3> Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс)
    сообщает, что в ходе проведения камеральной налоговой проверки на основе Налоговая
    декларация по налогу на добавленную стоимость,
    (наименование налоговой декларации (расчета))
    (номер корректировки 0), представленной Вами за 2 квартал 2016 года, в которой
    выявлены ошибки и (или) противоречия между сведениями, содержащимися в документах,
    либо несоответствия сведений, представленных налогоплательщиком, сведениям, имеющимся
    у налогового органа, и полученным им в ходе налогового контроля
    В связи с сопоставлением налоговой базы по налогу на добавленную стоимость нарастающим
    итогом за 2 квартал 2016 года и налоговой базы по налогу на прибыль организаций за 6
    месяцев 2016 года камеральной налоговой проверкой в декларации (расчете) по налогу на
    добавленную стоимость установлено занижение налоговой базы на сумму - 352 035.00 руб.
    Подскажите пожалуйста что с этим делать??? как проверить данные ?

  2. #2
    Аноним
    Гость
    что делать эту сумму которую они указывают про занижение налоговой базы - это четко сумма 1 квартала. что с этим делать? как объясниться?

  3. #3
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,876
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    что делать эту сумму которую они указывают про занижение налоговой базы - это четко сумма 1 квартала. что с этим делать? как объясниться?
    Поясните им, что по НДС база за полугодие - это база за 1 кв +за 2 кв. И эта сумма совпадает с базой за полугодие в декларации по НП.

  4. #4
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    Поясните им, что по НДС база за полугодие - это база за 1 кв +за 2 кв. И эта сумма совпадает с базой за полугодие в декларации по НП.
    Как же они пишут: в связи с сопоставлением налоговой базы по ндс нарастающим итогом за 2 квартал, ведь ндс не делается нарастающим иготом...

    Значит просто пишу пояснения и все?

  5. #5
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,876
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    ведь ндс не делается нарастающим иготом...
    ну что Вы с них хотите... Видимо, не в курсе они. Вот и просветите их. Хоть от вас узнают, что декларация НДС за квартал делается без нарастающего.

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    что делать эту сумму которую они указывают про занижение налоговой базы - это четко сумма 1 квартала. что с этим делать? как объясниться?
    А так и написать что налоговая база по НДС-за 1 кв.-такая,за второй -такая,в итоге-сумма,а в декларации по прибыли -как в ндс за 1 кв.-сумма и полугодие-сумма. и итог : сумма налоговой базы по НДС и налогу на прибыль равны. Только не пишите что у них там ошибка якобы. Распишите свои суммы,подтверждающие ,что ваши отчеты бьются и всё правильно.

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А так и написать что налоговая база по НДС-за 1 кв.-такая,за второй -такая,в итоге-сумма,а в декларации по прибыли -как в ндс за 1 кв.-сумма и полугодие-сумма. и итог : сумма налоговой базы по НДС и налогу на прибыль равны. Только не пишите что у них там ошибка якобы. Распишите свои суммы,подтверждающие ,что ваши отчеты бьются и всё правильно.
    Спасибо, сейчас пояснительную состряпаю.

  8. #8
    Аноним
    Гость
    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
    Посмотрите пожалуйста, вот состряпала пояснения:
    ООО «ФИТКО» получило требование ИФНС России № 6 по г. Москве № 53912 от 09.09.2016 г. исп. Любезнова Н. С. представить письменные пояснения расхождения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость за 2 квартал 2016 года и налоговой базы по налогу на прибыль организаций за 6 месяцев 2016 года.
    В ответ на полученное требование сообщаем следующее:

    В налоговой декларации по налогу на прибыль организаций за 6 месяцев 2016 года по строке 010 Листа 02 доход составляет 1010869 р.
    При подсчете суммарной выручки НДС 2 кварталов 2016 года, получаем:
    1 квартал строка 010 раздел 3 = 352035 р.
    2 квартал строка 010 раздел 3 = 658834 р.
    352035 + 658834 = 1010869 р.
    На основании этих данных у ООО «ФИТКО» отсутствуют основания для внесения исправлений в уточненную налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость.

  9. #9
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,876
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Посмотрите пожалуйста, вот состряпала пояснения:
    нормально

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •