×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 8 из 8
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    30.09.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    165

    Корректировочный счет-фактура

    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, впервые сталкиваюсь с корректировочной счет-фактурой (поэтому могу задавать глупые на ваш взгляд вопросы - заранее извиняюсь)
    Поставщик услуг - Гугл 30.04.2016 выставил корректировочную счет-фактуру на уменьшение (особенно смешная сумма корректировки)
    первоначальная счет-фактура 30.03.2016 на сумму 10 000,33 в т.ч. ндс 1 525,47руб
    корректировочная счет-фактура от 30.04.2016 на сумму 10 000,28 в т.ч. ндс 1 525,46руб (разница в НДСе - 0,01руб) - просто смешно, но...

    Делаю документ 30.04.2016 - корректировка поступления, после на основании корректировки поступления делаю счет-фактура полученный
    получаю следующие проводки:
    Д19 К60 -0,01 (сторно)
    Д44 К60 -0,04 (сторно)
    Д68 К19 -1 525,47 (сторно)

    по взаиморасчетам с поставщиком вопросов нет.
    НДС по первоначальной сч-ф отсторнировали полностью, но я не вижу проводок по этой счет-фактуре (не минусовых) Д68 к19 1 525,46... не пойму почему (ели мы полностью отсторнировали весь НДС, то должны же обратно повесить? или нет?)
    И еще вопрос по заполнению декларации по НДС, правильно ли я понимаю что мне,из-за этой 0,01руб придется подавать уточненку за 1 квартал 2016г. с Приложением 1 к разделу 8 - где будет отражено сторно мартовской сч-ф. и только потом декларацию по НДС за 2квартал 2016 где сумма новой сч-ф будет отражена в разделе 8 ?

    Прошу вас помогите, подскажите как правильно отразить в учете и как составить декларации по НДС.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    30.09.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    165
    с проводками вроде разобралась

    люди добрые, подскажите как быть с декларацией по НДС...
    подскажите как это отразить в декларации, в каких разделах? и правильно ли я понимаю что это отражается в декларации НДС за 2 квартал...

  3. #3
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,401
    Цитата Сообщение от Юхлик Посмотреть сообщение
    правильно ли я понимаю что это отражается в декларации НДС за 2 квартал...
    Правильно.
    Корректировочный счф отражается в периоде получения. пп.4 п.3 ст.170 НК
    Корректировочный счф к уменьшению у покупателя отражается в книге продаж.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    30.09.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    165
    только я пока хоть убейте не понимаю как сделать так чтобы счет-фактура к уменьшению у меня попала в декларацию 2 квартала в книгу продаж.... (
    по проводкам у меня все правильно, на сколько я понимаю, но вот не попадает она в книгу продаж 2 квартала... не понимаю ....

  5. #5
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,575
    Какие-то вы не правильные проводки получаете. Если корректировка в уменьшение, то должно быть:
    44 - 60.01 -0.04
    19 - 60.01 -0.01
    60.02 - 60.01 0.04
    19 - 68/НДС 0.01
    Цитата Сообщение от Юхлик Посмотреть сообщение
    правильно ли я понимаю что мне,из-за этой 0,01руб придется подавать уточненку за 1 квартал 2016г
    Не правильно понимаете. Надо проводить восстановление НДС в периоде корректировки (дата корректировочного счета-фактуры)

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    30.09.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    165
    т.е. у меня должно быть
    19 68(НДС) только на разницу, т.е. восстановить 0,01копейку???

    подскажите пожалуйста, как это должно отразиться в декларации по ндс, в каких разделах?

    я уже с этой копейкой совсем запуталась.... не пониманию как должно это отразиться в декларации...

  7. #7
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,575
    Цитата Сообщение от Юхлик Посмотреть сообщение
    19 68(НДС) только на разницу, т.е. восстановить 0,01копейку???
    Конечно
    Цитата Сообщение от Юхлик Посмотреть сообщение
    подскажите пожалуйста, как это должно отразиться в декларации по ндс, в каких разделах?
    Запись в книге продаж (восстановление НДС)

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    30.09.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    165
    Проверьте пожалуйста заполнение Раздела 9 в декларации по НДС по корректировочному счет-фактуре
    гр.2 (Код вида операции) - 21
    гр.3 (Дата и № сч-ф продавца) - дата и № первоначального сч-ф, т.е 31.03.2016
    гр.5 (Дата и № корректир.сч-в) - дата и № полученного корректировочного сч-в, т.е. 30.04.2016
    гр.6 (Дата и № исправления корректир.сч-ф) - в моем случае не заполняется
    гр.7 (Наименование покупателя) - название МОЕЙ организации, а не поставщика (в это у меня самые большие сомнения)
    гр.8 (ИНН и КПП) - инн и кпп МОЕЙ организации
    гр.14 (Стоимость или разница и т.п.) - 0,05руб
    гр.17 (Сумма НДС....) - 0,01руб.

    Проверьте меня пожалуйста, все ли верно отражено в 9 разделе декларации по НДС.
    Заранее огромное спасибо за помощь и поддержку :-)

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •