Добрый день.
Подскажите пожалуйста, впервые сталкиваюсь с корректировочной счет-фактурой (поэтому могу задавать глупые на ваш взгляд вопросы - заранее извиняюсь)
Поставщик услуг - Гугл 30.04.2016 выставил корректировочную счет-фактуру на уменьшение (особенно смешная сумма корректировки)
первоначальная счет-фактура 30.03.2016 на сумму 10 000,33 в т.ч. ндс 1 525,47руб
корректировочная счет-фактура от 30.04.2016 на сумму 10 000,28 в т.ч. ндс 1 525,46руб (разница в НДСе - 0,01руб) - просто смешно, но...
Делаю документ 30.04.2016 - корректировка поступления, после на основании корректировки поступления делаю счет-фактура полученный
получаю следующие проводки:
Д19 К60 -0,01 (сторно)
Д44 К60 -0,04 (сторно)
Д68 К19 -1 525,47 (сторно)
по взаиморасчетам с поставщиком вопросов нет.
НДС по первоначальной сч-ф отсторнировали полностью, но я не вижу проводок по этой счет-фактуре (не минусовых) Д68 к19 1 525,46... не пойму почему (ели мы полностью отсторнировали весь НДС, то должны же обратно повесить? или нет?)
И еще вопрос по заполнению декларации по НДС, правильно ли я понимаю что мне,из-за этой 0,01руб придется подавать уточненку за 1 квартал 2016г. с Приложением 1 к разделу 8 - где будет отражено сторно мартовской сч-ф. и только потом декларацию по НДС за 2квартал 2016 где сумма новой сч-ф будет отражена в разделе 8 ?
Прошу вас помогите, подскажите как правильно отразить в учете и как составить декларации по НДС.