Коллеги, подскажите, как лучше поступить. НДФЛ за иностранцев в 2015 и полугодие 2016 г. оплачивали не на КБК 182 1 01 02040 01 1000 110, а в общей сумме со всеми работниками на КБК 182 1 01 02010 01 1000 110. Запросили расчеты с бюджетом в налоговой, задолженности за нами ни за 2015 г., ни в 2016 г. нет. Стоит ли писать письма о перебросе с одного КБК на другой, и начинать перечислять на правильный КБК или уж до конца года не светится, и какие могут быть последствия?