1. 1 квартал В книге продаж неправильно указана восстановленная при реализации сумма с уплаченного в этом же квартале аванса поставщику. Как исправлять? Нужно откорректировать книгу продаж - доп листы или нужно новую книгу продаж?
2. 2 квартал
то же самое + добавить еще запись в книге продаж по восстановлению НДС + нужно в книге покупок зарегистрировать авансовые сч-ф, которых там раньше не было.
Т.е. я не представляю, какими дополнительными листами можно это сделать, там получается сдвиг и привязка восстановления к другим авансовым сч-ф. Можно обе книги менять?