Добрый день! У нас во 2 кватале были авансовые платежи мы их как полагается учли при выплате НДС и декларации и отразили, в 3 квартале произошла реализация, но они по технической причине не были списаны, то есть мы с одного и того же клиента взяли еще и заплатили НДС. Можем ли мы их учесть в 4 квартале, хотя реализация была в 3-ем?
Заранее спасибо!