Уважаемые клерки, помогите пожалуйста.ООО на ОСНО.Знаю, что есть процент предельно допустимых вычетов по НДС.Но вот как правильно его высчитать?Дело в том, что сначала мы выписывали счета-фактуры на аванс за выполнение работ, затем по окончании объекта, была выписана счет-фактура на реализацию работ.Эти авансы вошли и в книгу покупок и в книгу продаж, так от какой же суммы высчитывать предельно допустимый вычет по НДС?Если посчитать с общей суммы книги продаж, получается большой НДС к уплате, или не учитывать авансовые платежи?