Добрый день!
ООО на ОСНО, товар ввезен, НДС уплачен, ГТД на руках.
НДС теперь можно принять к зачету.
Вопрос - можно ли по этой ГТД НДС взять к зачету например половину в этом квартале, а половину в следующем квартале?
Или целиком, но в следущем квартале?