День добрый!
Правильно ли я понимаю, что НДС, уплаченный при импорте товара и уплаченный в таможню, берется к вычету и отражается в декларации по НДС в разд.3 стр.150?
Уточняю потому что возникли сомнения:
1. в разд.3 в реализации не отражаются;
2. разд. 4, 5, 6, 7 в этом случае не заполняются;
3. документы для подтверждения импорта представлять не надо.
Так?