Добрый день, Форум! Возник у меня казус... уж не знаю как, но не провела я одну авансовую счет-фактуру, выданную 15 июня покупателю. По этой же причине эта с-ф не попала в книгу продаж. Сейчас пытаюсь сделать корректирующую декларацию по НДС... но не получается у меня. Программа требует сделать это через заполнение доп.листов Книги продаж. А я сломала голову, как оформить выданный с-ф так, чтобы номер и дата у него не изменились, а в доп.лист она попала. Очень прошу советов! И всем откликнувшимся заранее спасибо!