×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    396

    Корректировка реализации по НДС

    Здравствуйте! В первый раз столкнулась с такой проблемой. Ситуация в следующим: в 2 кв. была выставлена счет-фактура и акт об оказании услуг. Заказчик отказался принимать (подписывать) документы в 2-м кв. Нашей организацией реализация была перенесена на 3 кв. В настоящее время выясняется, что Заказчик все-таки принял к учету счет-фактуру во 2 кв., которой к настоящему времени в книге продаж за 2 кв. у нас нет. Выходит, что надо выставить счет-фактуру и сдавать корректировку по НДС за 2 кв. Будьте добры, подскажите, пожалуйста, какими действиями в 1С 8.2 можно осуществить выставление корректировочной счет-фактуры? И как следствие формирование доп.листов в декларации? Спасибо.

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от NikLena Посмотреть сообщение
    какими действиями в 1С 8.2 можно осуществить выставление корректировочной счет-фактуры?
    А что именно Вы хотите "корректировать"? Вы во втором квартале не отразили реализацию, а это не "корректировка".
    Best regards, Михаил

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    396
    Простите, в первый раз, поэтому и путаю понятия. Верно, мне необходимо добавить счет-фактуру во 2 кв., выходит, что не корректировочную. Но доп. листы все равно надо делать?
    Последний раз редактировалось NikLena; 09.09.2015 в 17:12.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2008
    Адрес
    Московская обл.
    Сообщений
    79
    Здравствуйте !

    У меня аналогичная ситуация, и очень хотелось бы услышать ответ в теме.
    Только у меня Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.40.41). Предполагаю, что нужно сдать корректировочную декларацию за 2 кв., где эта неучтённая с/ф отражалась бы в Прилож.1 разд.9., для этого сначала создать доп. листы к книге продаж за 2 кв. Как это сделать в 1с- не знаю. И еще, у меня период был закрыт, надо ли открывать период, и все эти исправления делать в нем, или можно в текущем 3 кв. эту ошибку исправить ?

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •