×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 25 из 25
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    09.06.2012
    Сообщений
    2

    Отчет агента в 1с 8 и доп.услуги по агентскому договору

    Добрый день!
    Помогите пож-та разобраться в такой ситуации:
    Мы принципал (УСН - 15%), который продает товары конечному покупателю через агента по агентскому договору. Деньги от покупателя получает агент и за минусом вознаграждения и других расходов перечисляет принципалу.
    Ежемесячно агент предоставляет отчет, где указаны полученные суммы от покупателей, а также вознаграждение и расходы агента.
    В 1с провожу Отчет агента на сумму реализованных товаров. Вид договора у агента - "С комиссионером (агентом) на продажу".
    Однако агент, помимо вознаграждения, отражает в своем отчете еще дополнительные расходы по забору товара у поставщика и расходы по доставке покупателю товара.
    Сейчас я делаю отдельным документом Поступление товаров и услуг на сумму этих расходов. Однако вид договора у агента в этом случае нельзя поставить такой же как в случае с проведением Отчета агента ("С комиссионером (агентом) на продажу"). Получается что расчеты между Принципалом и агентом в 1с отражаются по 2-м договорам - "С комиссионером (агентом) на продажу" и "С поставщиком".
    Поскольку денежные средства за эти расходы агент уже оставил себе из полученной выручки и перечислять мы им ничего не должны - временно вышел из положения проведением Корректировки долга (Взаимозачет), но не знаю насколько это правильно.
    Подскажите пож-та как правильно оформить доп.расходы агента в 1с )) Может быть их тоже правильно было бы проводить в Отчете агента, на вкладке услуги?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    все правильно: два разных договора и взаимозачет.
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    09.06.2012
    Сообщений
    2
    Спасибо большое! ))

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    28.01.2011
    Адрес
    СПБ
    Сообщений
    74
    Добрый всем день! Такая же проблема и у меня. Я правильно понимаю, что зачет делается между двумя договорами (поставки и агентским) одного и того же юр. лица-агента? Просто когда я делаю такой взаимозачет у меня вся сумма зачета несется в КДиР в доходы Можно это как-нибудь сделать ручной проводкой или при взаимозачете я что-то неправильно делаю? Заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось Vlana; 26.10.2012 в 23:20.

  5. #5
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    вы бы подробнее указали кто кому поставщик и агент.
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    28.01.2011
    Адрес
    СПБ
    Сообщений
    74
    Я искусственно в программе сделала 2 договора у агента(хотя договор на самом деле один) с разными подвидами: агентский и на транспортные расходы агента. По агент. договору Агент-это агент, выбираю агент. договор, делаю отчет агента, по другому тот же Агент-мой поставщик трансп. услуг, выбираю договор поставки или точнее доставки (вид договора с поставщиком) и делаю поступление услуг от него. Повисает одинаковая сумма в оборотке по 76,06 (агент. договор), на КТ 76,05(договор поставки). Взаимозачет делаю через "корректировка задолженности". Дебиторская задолженность, выбираю Агента, агент. договор, Кредиторская задолженность выбираю того же агента, но с видом договора поставщик, суммы одинаковые, зачет проводится, но попадает в доходы (в книгу дох и расходов). Ручной проводкой сделала, чтоб все 76-ые счета закрылись, но вопрос почему корректировка попадает в доходы остался. Вот.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    04.08.2015
    Сообщений
    23
    Добрый день. Подскажите,Экспедитор получил от третьего лица ИП акт о перевозке, надо ли его регистрировать в журнале полученных счет-фактур? на основании этого акта Экспедитор выставил счет-фактуру Заказчику и зарегистрировал его в журнале выставленных счет-фактур. Если данный акт не регистрировать, то будет несоответствие полученных и выставленных....

  8. #8
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,575
    Цитата Сообщение от НастяЕли Посмотреть сообщение
    Экспедитор получил от третьего лица ИП акт о перевозке, надо ли его регистрировать в журнале полученных счет-фактур?
    В журнале счетов-фактур надо регистрировать счета-фактуры. При чем тут акт?

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    04.08.2015
    Сообщений
    23
    не будет ли ошибкой, если акт не зарегистрирую, на его основании перевыставлю Заказчику счет-фактуру, зарегистрирую ее в выставленных. Как я понимаю, при посреднеческой деятельности, должна быть взаимосвязь между полученными и выставленными с/ф

  10. #10
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,575
    Так а счет-фактура к акту где?

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    04.08.2015
    Сообщений
    23
    с/ф нет, это ИП на упрощенке

  12. #12
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,575
    Тогда на каком основании случилось вот это:
    Цитата Сообщение от НастяЕли Посмотреть сообщение
    на основании этого акта Экспедитор выставил счет-фактуру Заказчику и зарегистрировал его в журнале выставленных счет-фактур.

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    04.08.2015
    Сообщений
    23
    на основании акта Экспедитор перевыставил свои расходы Заказчику или акт не является подтверждением понесенных расходов Экспедитора? или Экспедитор на основании Акта не имеет права перевыстаить с/ф Заказчику?

  14. #14
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,575
    Цитата Сообщение от НастяЕли Посмотреть сообщение
    Экспедитор на основании Акта не имеет права перевыстаить с/ф Заказчику?
    Если исполнитель работает без НДС, то не имеет (если только экспедитор не позиционирует себя как перепродавец услуги, не накручивает НДС сверху и платит его в бюджет)

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    04.08.2015
    Сообщений
    23
    Согласно договору транспортной экспедиции Заказчик возмещает все понесенные расходы Экспедитора за вознаграждение. ИП без НДС выставил акт, Экспедитор этот акт перевыставил Заказчику, взял за это вознаграждение и с него заплатил НДС в бюджет.

  16. #16
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,575
    Цитата Сообщение от НастяЕли Посмотреть сообщение
    ИП без НДС выставил акт, Экспедитор этот акт перевыставил Заказчику, взял за это вознаграждение и с него заплатил НДС в бюджет.
    И при чем тут журналы выставленных/полученных счетов-фактур?
    Счет-фактура на вознаграждение отражается в книге продаж

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    04.08.2015
    Сообщений
    23
    Я про вознаграждение понимаю, и про книгу покупок и продаж....Интересует непосредственно журнал полученных и выставленных счет-фактур при транспортной экспедиции, данный журнал обязателен к заполнению. а как его заполнить, если ИП предоставил акт????

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    28.01.2011
    Адрес
    СПБ
    Сообщений
    74
    Извините, я правильно понимаю, что ситуация такая: Вы Экспедитор-Агент(ОСНО), заказали услугу у ИП (УСН/ЕНВД)-третье лицо Исполнитель, он вам выставил акт на услуги. Вы хотите перевыставить ИПшные услуги Заказчику, если это условие есть в договоре. Вы перевыставляете ему только акт (вот как есть без НДС заносите в отчет агента), не надо регистрировать никаких входящих сч/ф, тк их нет.
    Другое дело, если вы хотите перепродать Ипшную услугу: тогда вы ставите акт ИПшника себе в затраты(без НДС. возмещать НДС неоткуда), делаете свою реализацию-перепродажу со сч/ф и радостно платите свой НДС.
    Последний раз редактировалось Vlana; 04.08.2015 в 09:55.

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    04.08.2015
    Сообщений
    23
    т.е. затраты, которые надо перевыставить Заказчику

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    04.08.2015
    Сообщений
    23
    вы все правильно поняли....я как понимаю, если с/ф не фигурируют, но попадают под посреднеческую деятельность, раздел 10-11 в декларации не заполняются?

  21. #21
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,575
    Цитата Сообщение от НастяЕли Посмотреть сообщение
    Интересует непосредственно журнал полученных и выставленных счет-фактур при транспортной экспедиции, данный журнал обязателен к заполнению. а как его заполнить, если ИП предоставил акт????
    Это журнал обязателен при наличии счетов-фактур, от ИП и от вас. Но ИП у вас без НДС, и вы на саму услугу никаких счетов-фактур не должны перевыставлять, а значит и в журнале нечего отражать

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    28.01.2011
    Адрес
    СПБ
    Сообщений
    74
    нет не попадают, сч/ф-то нет.

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    04.08.2015
    Сообщений
    23
    Еще раз...если третье лицо предоставил только акт ИП(УСН), то Заказчику (ОСНО) Эеспедитор предоставляется только отчет, с отражением этого акта и Заказчик на основании отчета сможет принять эти расходы?

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    28.01.2011
    Адрес
    СПБ
    Сообщений
    74
    Цитата Сообщение от НастяЕли Посмотреть сообщение
    Еще раз...если третье лицо предоставил только акт ИП(УСН), то Заказчику (ОСНО) Эеспедитор предоставляется только отчет, с отражением этого акта и Заказчик на основании отчета сможет принять эти расходы?
    Сможет принять в расходы (уменьшить налог на прибыль), но не сможет уменьшить свой НДС по услугам без НДС

  25. #25
    Клерк
    Регистрация
    04.08.2015
    Сообщений
    23
    спасибо

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •