Добрый день! пытаюсь освоить тонкости налогообложения УК. Подскажите, пожалуйста, правильно я понимаю, что налоговая база по НДС в управляющей организации складывается из суммы всех текущих ремонтов, сделанных собственными силами в течение квартала? Как лучше документально оформить эти ремонты, дефектной ведомостью или КС-2, КС-3, выставленных самим себе, чтобы четко подтвердить запись книги продаж? Как в данном случает выставить счет-фактуру, тоже самим себе?