Правильно ли если по ранее принятого к вычету с аванса выданного в книге продаж поставлю код 21, а покупатель будет в графе 7 - мы сами (компания,которая приняла к вычету НДС)?
Правильно ли если по ранее принятого к вычету с аванса выданного в книге продаж поставлю код 21, а покупатель будет в графе 7 - мы сами (компания,которая приняла к вычету НДС)?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)