×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 6 из 6
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    22.09.2014
    Сообщений
    18

    Оприходование подарков

    Добрый день! Подскажите пожалуйста. Мы, автономное учреждение получили подарок от другой организации (свч), предпринимательскую деят-сть не ведем, договор пожертвования и акт передачи в наличии. Как поставить на учет подарок? на забаланс (как говорит вышестоящая орг-я)? или ч/з 106 оприходовать на 101? совсем запутались, как правильно? Заранее спасибо)


  2. #2
    tat9718204
    Гость
    на баланс на 101 , если вы ее будете использовать в своей хозяйственной деятельности и если ее стоимость свыше 3000 руб., а если стоимость до 3000 то на забаланс.
    На забалансе на 07 те подарки которые предназначаются для дарения.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2014
    Сообщений
    19
    Мы бюджетное учреждение, и нам тоже подарили ОС (МФУ). В наличии только товарный и кассовый чеки. Какие документы нужны для правильного оформления оприходования подарка??? Подарило физ.лицо.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    22.09.2014
    Сообщений
    18
    [QUOTE=tat9718204;54503555]на баланс на 101 , если вы ее будете использовать в своей хозяйственной деятельности и если ее стоимость свыше 3000 руб.,

    Еще раз уточню, а в рамках КФО 4 мы можем так сделать?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    28.01.2015
    Сообщений
    3
    [QUOTE=БюджетникАня;54503647]Мы бюджетное учреждение, и нам тоже подарили ОС (МФУ). В наличии только товарный и кассовый чеки. Какие документы нужны для правильного оформления оприходования подарка??? Подарило физ.лицо.
    Мы в протоколе заседания комиссии по поступлению и выбытию ОС прописали все нюансы поступления, стоимость брали из чека, там же сейчас пишут все подробно, с названием техники.но договор лучше бы оформить.

  6. #6
    Клерк Аватар для margo46
    Регистрация
    07.07.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,036
    Цитата Сообщение от prosha2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите пожалуйста. Мы, автономное учреждение получили подарок от другой организации (свч), предпринимательскую деят-сть не ведем, договор пожертвования и акт передачи в наличии. Как поставить на учет подарок? на забаланс (как говорит вышестоящая орг-я)? или ч/з 106 оприходовать на 101? совсем запутались, как правильно? Заранее спасибо)
    Д 210130 310 К 240110180 - если стоимость сформирована.
    Я не люблю, когда везёт врагу...

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •