Добрый день, помогите разобраться.
Мы - интернет-магазин, в учете используем связку, через штатную синхронизацию, конфигурации Бухгалтерия Предприятия 8.3. + Управление торговлей 11.1.х
Как оформить покупку по номенклатуре поставщика, продажу - по своей?
Процесс
1. Поставщик выставляет счет на предоплату партии - по номенклатуре поставщика, название и артикулы (часто совершенно нечитабельные и непрезентабельные), оплачиваем.
2. Привозим на склад - в накладных те же названия и артикулы поставщика.
3. Продаем - по своей номенклатуре (маркетинговые названия, артикулы), без внесения изменений в комплектации и модификации. Часто это один и тот же товар (название), но от разных поставщиков (с разной номенклатурой.
Как это оформить, подскажите в каком направлении копать?
1) какую конфигурацию брать за основу: БП или УТ?
2) ключевые операции в конфигурациях.
Пример:
1) купили: Товар ШГБ / арт. шгб-3-4
2) привезли на склад: Товар ШГБ / арт. шгб-3-4
3) продали: Шторы готовые Элис / арт. 101-999