Есть сомнения по поводу заполнения Декларации.
Экспорт в декабре в Беларусь.
В 1 кв-ле 2015 нет реализации с НДС, только получение процентов по займу
1. В разделе 4 налоговая база и налоговый вычет (входной НДС)
2. раздел 7 заполняю (доход от % по займам)
3. раздел 1 сумма налога исчисленная к возмещению (входной НДС)
4.Раздельного учета нет в данном случае.
А вот заявление на перечисление на расчетный счет НДС к возмещению когда подавать? После подтверждения Налоговиками экспорта или можно со всем пакетом документов.