Добрый День. Подскажите пожалуйста . Совсем запуталась.
Если в пред. квартале был аванс полученный , была выставлена сч/ф на аванс .
В этом квартале произошла отгрузка.
При заполнении Книги покупок:
код вида операции - 22?
Номер и дата сч/ф -той , которая была выставлена нами на аванс ?
Нужна ли дата оплаты ?
ИНН, КПП, Название фирмы - наш или покупателя?
Сумма по сч/ф - вся, на которую была выставлена эта сч/ф ?
сумма НДС - как в договоре ?