Добрый день. Налоговый агент (аренда помещения) должен предоставить 2-ндфл физ.лицу и в налоговую. Расчет с физ.лицом произведен полностью с учетом удержания 13%, но 13% не уплачены в налоговую. Что указывать в поле 5.5. Сумма налога перечисленная - ноль, прочерк или оставить пустым?
Если написать, что перечисленная сумма равна удержанной (что на самом деле не так), чем это грозит, кроме штрафа?
Спасибо