Пример!! Прошу помощи и дельного совета:
В мае месяце были изготовлены полуфабрикаты проводка Дт 21 Кт 20 согласно ОПС:
№ 64 от 06.05.2014г. СКК Техно 305 в количестве 1шт;
На изготовление СКК Техно было списано материалов на сумму 77955,70 проводкой
Дт 20 Кт 10
№ 67 от 12.05.2014г. Сборочный комплект подъемника Дт 21 Кт 20 в количестве 20 шт.
На изготовление 20 подъемников было списано материалов на сумму 331334,62 проводкой
Дт 20 Кт 10
№ 71 от 16.05.2014г. была списана 1шт подъемника для выпуска готовой продукции в виде лебедки ЛКИ-Техно, и также эти подъемники шли для выпуска в последующие месяцы 2014г. Именно остаток на 20 счете должен закрываться до 0 в момент списания 21 счета по штучно на выпуск другого конечного изделия.
Программа не видит это НЗП на счете 21 и делает следующее:
1) Закрывает до 0 счет 20 при закрытии мая и полностью сажает все на затраты, хотя должен висеть остаток в сумме НЗП.
Оставляет сумму на 21 счете…уменьшенную, в каком-то не понятном %% соотношении