Подскажите как мне отражать НДС по ставке 0 если еще нет подтверждающих документов. Там были изменения в декларации, раньше целую программу заполняли в налоговую носили. Как сейчас?
Подскажите как мне отражать НДС по ставке 0 если еще нет подтверждающих документов. Там были изменения в декларации, раньше целую программу заполняли в налоговую носили. Как сейчас?
мы раньше тоже все носили, декл. НДС, декларацию по косвенным налогам и подтверждающие документы. ставку 0 ставили только тогда, когда приходили подтверждающие доки, кажется там же в декларации потом указываете сумму переплаты по НДС.
а пока доков нет, наверное надо ставить обычную ставку налога и сумму к уплате. потом все равно сделаете возврат.
Пока нет документов, никак в декл по НДС не отражаете (до истечения 180 дней)
т.е если отгрузка в декабре, ничего не отражаю за 4 квартал,
когда получаю документы, январь-февраль заполняю промежуточную с указанием суммы возмещения и т.д. раздел 6?
или за 4 квартал я должна была эту сумму указать как не подтвержденную документами? а сейчас соответственно мне надо сдавать уточненку?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)