×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 10
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Уточненная декларация по НДС

    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, сдали декларацию, пришли входящие документы позже за 4 квартал, как внести изменения? делать доп. листы?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,058
    зачем? регистрируйте документы текущим годом и включайте в первый квартал по НДС, по прибыли спокойно в прошлый год укладываетесь

  3. #3
    Аноним
    Гость
    а если корректировочный счет-фактура 25 декабря не был учтен в книге покупок когда лучше учесть?

  4. #4
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,058
    в какую сторону НДС? к возмещению-в 1 квартале, НДС к доплате- прошлым годом

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Здравствуйте! а подскажите как быть, если в книге продаж по ошибке вбили не ту сумму по счет-фактуре? сумма больше чем правильная

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    зачем? регистрируйте документы текущим годом и включайте в первый квартал по НДС, по прибыли спокойно в прошлый год укладываетесь
    а проблем с налоговой потом не будет?

  7. #7
    Клерк Аватар для Кусенька
    Регистрация
    12.03.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    48
    У меня похожий вопрос. Я поставщику выставила с/ф в прошлом квартале, и соответственно заплатила НДС. А они ее получили только в этом (1,2015). и соответственно включат в эту книгу покупок. В свете последних изменений, очень нервничаю, не докапается ли налоговая. И как все сделать правильно?

  8. #8
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    К кому докопается? Вы свою обязанность исчислить налог выполнили, покупатель свое право на вычет реализцет. Проблема не понятна.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    05.01.2011
    Сообщений
    162
    Что-то не могу сообразить. Пропустила две выставленные сч-ф за 3 квартал 14-го. Понятно, что надо подавать уточненку, доплачивать НДС и пени. А вот как отразить в книге продаж-дополнительный лист нужен или просто книгу продаж по-новой сформировать?

  10. #10
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,575
    Цитата Сообщение от lara_59 Посмотреть сообщение
    А вот как отразить в книге продаж-дополнительный лист нужен или просто книгу продаж по-новой сформировать?
    Правильнее доп.лист. Проще переделать книгу

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •