×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 13 из 13
  1. #1
    Алексей316
    Гость

    Вопрос по декларации УСН 2014

    Добрый день.

    Подскажите, пожалуйста, как правильно заполнить декларацию.
    ИП (УСН 6% без работников) практически не вел деятельность в 2014 году, был только один доход в размере 40 000 в сентябре.
    В октябре были оплачены фиксированные взносы (ПФР+ФФОМС), авансовый платеж в размере 2 400 не платился, так как можно уменьшить налог на сумму уплаченных взносов.
    Но дело в том, что взносы были уплачены уже в начале октября (4 квартал), а доход был в сентябре (3 квартал).
    Соответственно, получается, что при заполнении строки 070 "Сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее двадцать пятого октября отчетного года" я должен указать эти неуплаченные 2 400.
    Как верно поступить в данной ситуации?

    Спасибо!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,876
    Цитата Сообщение от Алексей316 Посмотреть сообщение
    Соответственно, получается, что при заполнении строки 070 "Сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее двадцать пятого октября отчетного года" я должен указать эти неуплаченные 2 400.
    да
    потом эти же 2400 указать в строке 110 к уменьшению.
    2400-2400=0
    Но будут пени. И декларацию не надо рано сдавать, а то будут с Вас требовать 2400, так как срок уплаты налога еще не наступил. И пока он не наступил, у них числится долг за Вами в размере 2400

  3. #3
    Алексей316
    Гость
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    да
    потом эти же 2400 указать в строке 110 к уменьшению.
    2400-2400=0
    Но будут пени. И декларацию не надо рано сдавать, а то будут с Вас требовать 2400, так как срок уплаты налога еще не наступил. И пока он не наступил, у них числится долг за Вами в размере 2400
    Большое спасибо за разъяснение.
    А когда в таком случае нужно сдать декларацию?

    И сразу еще один вопрос оффтоп. Книгу ДиР теперь же ведь не нужно заверять, а нужно ли ее вообще делать? Или всегда можно подготовить, если потребует налоговая?

    Спасибо!

  4. #4
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,876
    Книгу делать надо. Сдавать ее не надо.


    Цитата Сообщение от Алексей316 Посмотреть сообщение
    А когда в таком случае нужно сдать декларацию?
    ближе к концу срока (если укажите там правду) Тогда у налоговой просто будет меньше времени для выставления Вам требования. Пока они камералят декларацию, пока занимаются мониторингом задолженности, задолженность в их базе уже обнулится.

  5. #5
    Алексей316
    Гость
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    Книгу делать надо. Сдавать ее не надо.


    ближе к концу срока (если укажите там правду) Тогда у налоговой просто будет меньше времени для выставления Вам требования. Пока они камералят декларацию, пока занимаются мониторингом задолженности, задолженность в их базе уже обнулится.
    Еще раз огромнейшее спасибо

    Ну и напоследок

    Другой ИП (УСН 6% без работников), фикс взносы (20727) уплачены в октябре.
    Взносы на доход свыше 300 тысяч уплачены в Январе.
    Соответственно, налог за 3 квартал платился за вычетом фикс взносов (ситуация, как и с первым), налог за четвертый квартал платился в Январе (за вычетом взносов в пфр от 1% (дохода за год - 300 тыс.)).
    Соотсветственно, по строкам 140, 141, 142 выставляем нули, в 143 указываем уплаченные фикс взносы на 20727.
    А где в этом случае указать взносы в пфр, уплаченные в январе (на доход превышающий 300к)? и как сделать на них вычет за 4 квартал?

    Еще раз огромнео спасибо и удачного вечера)

  6. #6
    Алексей316
    Гость
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    ближе к концу срока (если укажите там правду)
    А можно указать, что заплатил раньше, чтобы циферки сошлись?

  7. #7
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,876
    Цитата Сообщение от Алексей316 Посмотреть сообщение
    налог за четвертый квартал платился в Январе (за вычетом взносов в пфр от 1% (дохода за год - 300 тыс.)).
    нет. Взнос 1% уменьшает налог 1 квартала 2015
    Цитата Сообщение от Алексей316 Посмотреть сообщение
    А где в этом случае указать взносы в пфр, уплаченные в январе (на доход превышающий 300к)? и как сделать на них вычет за 4 квартал?
    нигде и никак. Они войдут в строку 141 отчета за 2015 год
    Цитата Сообщение от Алексей316 Посмотреть сообщение
    А можно указать, что заплатил раньше, чтобы циферки сошлись?
    нельзя. Но решать Вам.

  8. #8
    Алексей316
    Гость
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    нет. Взнос 1% уменьшает налог 1 квартала 2015

    нигде и никак. Они войдут в строку 141 отчета за 2015 год
    нельзя. Но решать Вам.
    Спасибо, мысль понятна

    И тогда, надеюсь, совсем последний вопрос

    Вернемся к первому ИП с доходом 40000 в сентябре. Предположим, что ПФР в размере 20728 тоже был оплачен в сентябре
    Тогда строки 140, 141 =0, а 142 и 143 будут содержать 20728.

    Строки 130, 131 будут содержать нули, а 132 и 133 = 2400 (6% от 40 000).
    Но как тогда правильно заполнить строку 070, 080 и следующие?
    По идее 070 нужно оставить пустым, т.к. (2400-20728)-(0+0-0) < 0, а в 080 указать (0 + 0 - 0) - (2400 - 20728) = 18328.

    ТОже самое и со строками 100 и 110? 100 оставляем пустым, а в 110 вставляем число по формуле ?
    Или же там уже нужно поставить ноль?

    Спасибо

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    02.04.2012
    Адрес
    москва
    Сообщений
    1,658
    Вот у меня тоже вопрос по декларации 6%, показали мне ее в общем, новая форма как я понял. Только вот не нашел я там строки, кудой записывать уплаты в ПФР за себя. В какую строку это записывать?
    Интересы: водка и женщины лёхкого поведения

  10. #10
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,876
    Цитата Сообщение от serdgo Посмотреть сообщение
    кудой записывать уплаты в ПФР за себя. В какую строку это записывать?
    140, 141, 142, 143

  11. #11
    Алексей316
    Гость
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    Но решать Вам.
    Уважаемая бух2007!

    Пожалуйста, ответьте на мое прошлое сообщение - уж очень хочется закрыть этот вопрос.

    Еще раз огромнейшее Вам спасибо!

  12. #12
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,876
    Цитата Сообщение от Алексей316 Посмотреть сообщение
    Вернемся к первому ИП с доходом 40000 в сентябре. Предположим, что ПФР в размере 20728 тоже был оплачен в сентябре
    Тогда строки 140, 141 =0, а 142 и 143 будут содержать 20728.

    Строки 130, 131 будут содержать нули, а 132 и 133 = 2400 (6% от 40 000).
    Но как тогда правильно заполнить строку 070, 080 и следующие?
    По идее 070 нужно оставить пустым, т.к. (2400-20728)-(0+0-0) < 0, а в 080 указать (0 + 0 - 0) - (2400 - 20728) = 18328.
    Если доход 40000, то 142=143=2400
    Весь раздел 1 будет нулевым. Никакого налога не начислено.

  13. #13
    Алексей316
    Гость
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    Если доход 40000, то 142=143=2400
    Весь раздел 1 будет нулевым. Никакого налога не начислено.
    Огромнейшее спасибо!

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •