Уже пыталась спрашивать в другой теме,никто не ответил.
Унас и ЕНВД и ОСНО, при поступлении авансов выписываем сч-фактуру на аванс, затем в момент отгрузки зачитываем его и начисляем (если это ОСНО) или нет (если это ЕНВД).Директор говорит,что начисляя НДС со всех авансов мы изымаем из оборота крупные суммы, а я не уверена,что имею право не выписывать сч-ф на аванс,даже если точно знаю что деньги пришли под отгрузку, облагаемую ЕНВД.(если брать аналогию с нулевой ставкой - мы НДС с аванса начисляем, а только после подтверждения нулевой ставки можем его возместить).Подскажите пож-ста можно ли не начислять НДС с аванса если в платежном поручении написано "предоплата по счету.НДС нет"