Добрый день! Не выгоняйте пожаалуйста!!!
У меня одна из организаций со сл. года добровольно переходит на ОСН. Занимается строительством. Я же правильно понимаю что:
1. по авансам, полученным в 4 кв. но не закрытым в 4 кв. я включаю в доход 4 кв. по УСН, а в 1 кв. отгружаю как? без НДС? налог на прибыль не плачу?
2. сейчас оплачиваю счета поставщиков с НДС по оборудованию, которое будет включено в работы, которые закрываю в 1 кв.- НДС смогу ж взять на возмещение?