Клерки, подскажите,

Собственно получается сумма НДС уплаченная на таможне больше, суммы НДС реализованного товара в третьем квартале. Поэтому получается переплата в 36 тысяч и отражается по 240 строке.

Как Вы считаете? это нормально или лучше этот НДС как-то по придержать? Счет фактура то третьем кварталом закрываю.

Спасибо