Здравствуйте.
Огромная просьба помочь разобраться. Несколько месяцев назад руководство решило, что бух.учет в организации буду вести я, но я учусь только на втором курсе и найти ответ на этот вопрос самостоятельно не в состоянии...
При заполнении книги покупок (1С 7.7 ред. 4.5) на некоторых контрагентах при зачете аванса вместо того чтобы взять нужную счет-фактуру на аванс, берется счет-фактура более раннего периода или сумма автоматически разбивается на 2 строки и в одной строке по документам все верно, а в другой на тот же приходный документ что и в первой строке прикрепляется счет-фактура более раннего периода. Самостоятельно понять почему происходит именно так я точно не смогу...