
Сообщение от
Meloksa
Проконсультируйте по поводу проводок и документов, пожалуйста.
Ситуация: Спасалон предоставляет свои сертификаты на оказание услуг по договору оферты Купикон.Купикон перечисляет ден.ср-ва, вознаграждение оставляет себе.Интересует правильность проводок.
Вот примерная ситуация с суммами:
Выдано Купикупон 100 сертификатов стоимостью 100 000 руб.Продано 100 купонов стоимостью 100 000 руб.
Дебет 004 - 100 шт по 1 000 руб. приняты на учет сертификаты по номинальной стоимости(документ -бух.справка)
Дебет 51 Кредит 76.09 90 000 руб. -получены денежные средства от реализации купонов от Купикупон (документ- платежное поручение)
Дебет 62Р Кредит 90.01.1 100 000 руб.
- на основании отчета (распространителя сертификатов) признана в качестве выручки сумма за оказанные услуги (документ -реализация товаров услуг)
Дебет 90.02.1 Кредит 44.01 10 000 руб.
- списаны расходы распространителя на продажу сертификатов
Дебет 76.09 Кредит 62.Р 100 000. – зачтена выручка от продажи
купонов (документ- бух.справка)
Дебет 44.01.1 Кредит 76.09 10 000 руб. – начислено вознаграждение ( документ - полученный акт от Купикупон)
Кредит 004 - 100 шт по 1 000 руб. Списана стоимость реализованных сертификатов(документ -бух.справка).
Вопросы:
1.Все ли верно по проводкам????
2. В 1С бухгалтерия каким документом проводить операцию"Дебет 90.02.1 Кредит 44.01 10 000 руб.
- списаны расходы распространителя на продажу сертификатов"
?Это автоматически программа считает при закрытии месяца?
3. ИП на УСН 15%.Что-то стала сомневаться в правильности определения доходов\расходов в этой ситуации: Доход признается 90 000 р. (сумма поступления на р\счет) и соответственно расход 10 000р (вознаграждение)????Правильно???