×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 22 из 22
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    58

    Списание полностью самортизированного ОС

    Здравствуйте. Какими проводками и каким документом списать основное средство с нулевой остаточной стоимостью? Может дублирую тему, тогда поправьте. Программа 1С Бухгалтерия бюджетного учреждения.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для margo46
    Регистрация
    07.07.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,036
    Актом списания, Д 010400410 К 010100410
    Я не люблю, когда везёт врагу...

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    58
    Спасибо. Просто меня смутило, что документ предлагает 401.10. А потом проводки документа списания посмотрела: списываетсся на 104.04.
    А если есть остаточная стоимость, то списывает на 401,10,172. Но если открываю оборотку по сч 401,10,172 не вижу сумму остаточной стоимости. Почему

  4. #4
    Аноним
    Гость
    как вариант - очки запотели

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    28.09.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,943
    Цитата Сообщение от Основная Посмотреть сообщение
    Почему
    Период, может, не тот выбран в оборотно-сальдовой ведомости?

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    58
    Цитата Сообщение от Rahsch Посмотреть сообщение
    Период, может, не тот выбран в оборотно-сальдовой ведомости?
    По кредиту красным на счет 401.10.172. Нужно сделать что: перекинуть на 401.30

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2012
    Сообщений
    4,500
    Так Вы списываете ОС с остаточной стоимостью, или нет?
    А то Вас смущает отсутствие оборотов по счету 40110172, то смущает их наличие.
    Может по итогам года было другое списание, которое Вы ошибочно принимаете за нужное?

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    58
    Цитата Сообщение от topalov Посмотреть сообщение
    Так Вы списываете ОС с остаточной стоимостью, или нет?
    А то Вас смущает отсутствие оборотов по счету 40110172, то смущает их наличие.
    Может по итогам года было другое списание, которое Вы ошибочно принимаете за нужное?
    Да ОС с остаточной. Обороты по40110172 обнаружили, но сумма красная со знаком минус по кредету счета

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    58
    Цитата Сообщение от topalov Посмотреть сообщение
    Так Вы списываете ОС с остаточной стоимостью, или нет?
    А то Вас смущает отсутствие оборотов по счету 40110172, то смущает их наличие.
    Может по итогам года было другое списание, которое Вы ошибочно принимаете за нужное?
    Другого списания не была. Красная именно сумма остаточной стоимости

  10. #10
    Клерк Аватар для margo46
    Регистрация
    07.07.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,036
    Цитата Сообщение от Основная Посмотреть сообщение
    По кредиту красным на счет 401.10.172. Нужно сделать что: перекинуть на 401.30
    Для начала почитайте приказ минфина № 174н в части выбытия основных средств.
    Я не люблю, когда везёт врагу...

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    58
    Цитата Сообщение от margo46 Посмотреть сообщение
    Для начала почитайте приказ минфина № 174н в части выбытия основных средств.

    Я руководствуюсь 162Н интсрукцией, тат ответа не нашла.
    Вопрос что делать с минусовым красным остатком по К счета 401.10.172 при списании остаточной стоимости ОС?

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    31.10.2012
    Сообщений
    369
    если работаете в 1С и все делаете типовыми документами, то ничего уже делать не надо. Программа, скорее всего за Вас уже все сделала, а этот остаток в конце года закроется на финансовый результат регламентными операциями по завершению года. И не надо так переживать из-за красных минусов

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    58
    спасибо большое. Я вобщем-то также думала,

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    10.12.2013
    Сообщений
    9
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, а если ОС одобрено на списание, но мероприятия, предусмотренные актом о списании, еще не реализованы, то такие ОС до момента его ликвидации (реализации...) не подлежат учету в составе ОС и их следует учитывать за балансом. Для таких целей можно вводить дополнительные забалансовые счета (п.332 инструкции №157). Как правильно перевести такие ОС на за баланс (проводки, на каком основании)? Как создать дополнительный забалансовый счет?

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    31.10.2012
    Сообщений
    369
    Цитата Сообщение от Murka_ Посмотреть сообщение
    то такие ОС до момента его ликвидации (реализации...) не подлежат учету в составе ОС и их следует учитывать за балансом.
    почему вы так решили? где об этом сказано?

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    10.12.2013
    Сообщений
    9
    Цитата Сообщение от Tassa Посмотреть сообщение
    почему вы так решили? где об этом сказано?
    Журнал "Бюджетный учет" № 2 за февраль 2014 года.

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    31.10.2012
    Сообщений
    369
    чтото не нашла, на какие нормативные акты ссылается статья?

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    10.12.2013
    Сообщений
    9
    Цитата Сообщение от Tassa Посмотреть сообщение
    чтото не нашла, на какие нормативные акты ссылается статья?
    Цитирую:"Имущество, которое выбыло из эксплуатации в результате принятия в отношении него решения о списании, до момента его ликвидации, уничтожения либо иного исполнения решения (решения о реализации или безвозмездной передаче имущества) не подлежит учету в составе основных средств. Вместе стем в целях обеспечения сохранности указанное имущество, находящееся у учреждения и закрепленное за соответствующим работником, следует учитывать за балансом. Для указанных целей учреждение вправе вводить дополнительные забалансовые счета (п. 332 Инструкции № 157н)."

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    10.12.2013
    Сообщений
    9
    Tassa, ссылки на нормативные акты я тоже не нашла. Значит что на забаланс я могу и не ставить ОС одобренные Минфином на списание? В Инструкции № 157н, тоже не нашла, что такие ОС надо учитывать на забалансе. Как быть?

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    31.10.2012
    Сообщений
    369
    51. Отражение в бухгалтерском учете выбытия объекта основных средств осуществляется в случаях:
    по завершению мероприятий (разборки, демонтажа, уничтожения, утилизации и т.п.), предусмотренных при принятии решения о списании объекта основных средств
    нигде в инструкции не нашла ссылки на то, что если списание одобрено, то в бухучете надо чтото делать. Т.е. я так понимаю, что пока мы физически не ликвидировали это имущество, то и не стоит делать каких-либо проводок в бухгалтерии

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    10.12.2013
    Сообщений
    9
    Цитата Сообщение от Tassa Посмотреть сообщение
    нигде в инструкции не нашла ссылки на то, что если списание одобрено, то в бухучете надо чтото делать. Т.е. я так понимаю, что пока мы физически не ликвидировали это имущество, то и не стоит делать каких-либо проводок в бухгалтерии
    Tassa, спасибо за участие в моем вопросе, никто мне ничего по этому не мог ответить, даже головная организация.

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2012
    Сообщений
    4,500
    Утверждение акта о списании - это только принятие решения (разрешение) о списании, не более того.
    Само списание осуществляется только после проведения регламентированного перечня мероприятий, как указано в вышеприведенном пункте 51. При этом может существовать ведомственная инструкция о порядке списания или разборке списанного.
    А то смотрите, в учете спишете, а на след. день неразобранное (неуничтоженное) имущество Росфиннадзор как излишки определит, и будете отжиматься за внереализационный доход со всеми вытекающими.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •