Добрый день! Посоветуйте, пожалуйста, как лучше поступить.
За 4 кв. НДС получился к уменьшению 2000 руб. В 3 был акт по первому этапу, т.е . НДС заплатили в 3кв. больше.
Может, стОит во избежание интереса со стороны налоговой какую-нибудь счет-фактуру полученную перенести на след.период? Как будто предоставили с-ф в 2014 году. Если да, то можно ли показать ндс 1000 руб. с выручкой 1 700 000? деятельность - строительно-монтажные работы