×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Есть комиссии банка с ндс но нет деятельности. что делать?

    Подскажите. У меня фирма зарегистрировась в 4 кв.2013. В декабре открыли счет, внесли УК. соответственно банк списал все свои комиссии включая и те, которые они берут с НДС. Деятельности никакой не велось в 2013 году. Что делать с этим НДС? Оставить на 19,3 до момента когда пойдет выручка? А декларацию сдавать по НДС нулевую? И по прибыли тоже нулевую сдавать? А расходы оставить на будущее?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,575
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Оставить на 19,3 до момента когда пойдет выручка? А декларацию сдавать по НДС нулевую?
    Да, так проще
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    И по прибыли тоже нулевую сдавать?
    Как хотите

  3. #3
    Аноним
    Гость
    СПАСИБО. А ПОТОМ РАСХОДЫ ПО ПРИБЫЛИ МОЖНО БУДЕТ ПРИНЯТЬ ЕСЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕРЕЗ ГОД НАЧНЕТСЯ?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    29.01.2013
    Сообщений
    574
    Да простит меня автор, тоже спрошу в этой теме, чтоб не плодить множество тем, почти такая же ситуация, но сумма больше. А именно, была реализация в 3 квартале, уплатили НДС по полной ибо документов на расход не было, в 4 квартале их принесли, но реализации нет, можно ли сдать в 4 кв. возмещение на полную сумму при реализации 0 и возместят ли на р/с?

  5. #5
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,575
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А ПОТОМ РАСХОДЫ ПО ПРИБЫЛИ МОЖНО БУДЕТ ПРИНЯТЬ ЕСЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕРЕЗ ГОД НАЧНЕТСЯ?
    Можно. Как расходы прошлых лет, вычвленные в текущем (по ст. 54 НК)
    А еще можно отключать CapsLock

  6. #6
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,575
    Цитата Сообщение от Bee_Maja Посмотреть сообщение
    именно, была реализация в 3 квартале, уплатили НДС по полной ибо документов на расход не было, в 4 квартале их принесли, но реализации нет, можно ли сдать в 4 кв. возмещение на полную сумму при реализации 0 и возместят ли на р/с?
    А то, что принесли, каким кварталом? Если третьим, то лучше уточненку подать

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    29.01.2013
    Сообщений
    574
    В том то и дело, что 4... там видите ли не видят принципиальной разницы в несколько дней конца сентября и начала октября или не хотят видеть...

  8. #8
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,575
    Bee_Maja, а что за расходы у вас? Потому как если это расходы под то, что вы продали в 3 квартале, то у вас глобальные проблемы.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    29.01.2013
    Сообщений
    574
    типа да, глобальные проблемы, жаль, что это понимают только бухгалтера... неужели обычному среднестатистичекому взрослому уму не может прийти в голову, что нельзя сначала смастерить, а потом купить материалы??? И ведь не один ум этим занимался, а по крайней мере менеджер и директор... а теперь принесли, закрой им год...

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •