Наша организация занимается оптовой торговлей. В 2008 году. привезли недосушенный товар для перепродажи, решили что в таком виде его продать нельзя и решили посушить порезать и пр. в результате получилось совсем другой вид товара и большего количества. Проводили все через 10.1 потом 20 счет и 43. На 20 счете с 2008 года висит сальдо по незавершенному производству ( часть сырья из производства не списали на 43..) Почему это было сделано я незнаю, прошлый бух ушла до моего прихода на работу. В течение 4 лет в балансе это отражалось как НЗП. Как можно правильно списать сальдо с 20 счета? и еще чуть чуть с 10.1 чтоб в этом году уже сдать баланс без этих хвостов? Товара и НЗП уже давно нет и никто не помнит что с ним случилось(