Белорусская фирма оказывала услуги на своей территории. Есть акт выполненных работ с НДСом, выделенного отдельной строчкой. По очень настойчивой нашей просьбе белорусы согласились дать нам счет-фактуру уж не знаю пока какой формы. Вопросы:
1. Мы не являемся ведь налоговым агентом?
2. И мы можем поставить сумму НДС на возмещение? При наличии счет-фактуры и пересчете суммы на 18% (у них 20% выделено конечно).
3. В какой раздел декларации по НДС ставить эту сумму?
Камералка по НДС происходит каждый квартал - фирма ВЭДом занимается.![]()