Коллеги подскажите как лучше поступить.
ООО,вид деятельности микрозаймы..НДС с выручки нет, НО есть НДС входящий .. как быть? Неужели всегда заявлять возмещение НДС?
Коллеги подскажите как лучше поступить.
ООО,вид деятельности микрозаймы..НДС с выручки нет, НО есть НДС входящий .. как быть? Неужели всегда заявлять возмещение НДС?
Если у вас необлагаемые НДС операции, то и вычеты вам не положены. Входящий НДС включается в стоимость ТРУ
В декларации по НДС заполняете только 7 раздел и все.
спасибо.
ту подсказали только 7 раздел заполнять,а код операции не подскажете?и заполнять 4 столбец,правильно я понимаю?
гр.3 - стоимость приобретенных товаров (работ, услуг), не облагаемых налогом
гр.4 - суммы НДС, предъявленные при приобретении товаров (работ, услуг), которые не подлежат вычету[/QUOTE]
т.е. в гр.3 ставить суммы услуги банка,например..которые без НДС
а в 4гр сумма НДС, например аренда офиса (у нас сумма с НДС)
Как-то так.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)