Добрый день.
Я новичок в бухгалтерии. У меня ООО на УСНО 15%.
Сделал продажу (оказал услугу) на 24500 руб. Но счёт-фактуру выставил без НДС.
НДС с продажи начислил проводкой:
Д90.3 К68.2 - 3737,29 руб. НДС с продажи
Могу я сделать проводку:
Д68.2 К19 - 3737,29 руб. Принят к вычету НДС с продажи
?
Или эту сумму (3737,29 руб.) надо перечислить в бюджет?
При этом, в месяце, в котором я оказал услугу, на Д19 было только 1818,76 руб.
Т.е. я могу только произвести вычет на 1818,76 руб., а остаток (1918,53 руб.) должен перевести в бюджет?