Совсем запутали меня в нашей ИФНС: или инспектор такой грамотный, или у меня крыша едет. В июле мы перечислили аванс 3 млн РЖД за оказание транспортных услуг . Я эту сумму приняла к вычету на основании полученных с-ф от РЖД. А сами услуги фактически были оказаны в июле. Из ИФНС пришло требование восстановить сумму НДС или внести изменения в декларацию за 2 кв на основании ст 170 п 3 пп 3 НК и (цитирую):
Минфин России Письмом от 25.02.2009 N 03-07-10/04 разъяснил, что суммы налога, исчисленные налогоплательщиком с сумм полученной частичной оплаты, в счет которой в налоговом периоде товары не отгружались (работы не выполнялись, услуги не оказывались), вычетам в этом налоговом периоде не подлежат.
У меня паника! Правомерно ли я приняла сумму НДС к вычету?