×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 13 из 13
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    30.08.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    232

    Закрытие счета 68.4

    Коллеги, помогите советом: малое предприятие, ПБУ 18/02 не используется, программа 1С 7.7.
    Начисление налога на прибыль отражается проводкой 99-68.4.2
    Уплата налога - 68.4.1-51.
    Таким образом в оборотке висит дебетовое (по счету 68.4.1) и кредитовое (68.4.2) сальдо по 68.4 счету и соответственно в балансе этот счет отражается развернуто и с каждым годом получается что дебиторска и кредиторка растут.
    Сейчас углубилась в этот вопрос и вычитала, что надо было 68.4.2 закрывать на 68.4.1 с разбивкой по бюджетам и тогда бы отражалось реальное сальдо по счету 68.4.
    Соответственно вопрос: что теперь делать? За все эти годы вручную закрыть счет 68.4 и дальше вести все правильно или продолжать вести так дальше и задолженность будет с каждым годом расти?

  2. #2
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,058
    закройте 2012 годом и дальше ведите правильно

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    а вы начисленные суммы где смотрите в оборотке? я тоже этот вопрос подняла сейчас
    Последний раз редактировалось Винокурова Юлия; 28.01.2013 в 12:46.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    закройте 2012 годом и дальше ведите правильно
    суммы начисленные или уплаченные смотреть?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    02.11.2007
    Сообщений
    4,720
    Цитата Сообщение от Винокурова Юлия Посмотреть сообщение
    суммы начисленные или уплаченные смотреть?
    Смотря что хотите увидеть

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    хочу не видеть сальдо по сч 68.4.2

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    02.11.2007
    Сообщений
    4,720
    Вообще, сальдо с 68.4.2 списывается на 68.4.1.
    Но надо смотреть, из чего это сальдо сложилось.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    надо списывать по бюджетам, тупо взять и разбить сальдо на 2 % и 18, чтобы списать на 68.4.1

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    02.11.2007
    Сообщений
    4,720
    Цитата Сообщение от Винокурова Юлия Посмотреть сообщение
    тупо взять
    Ну попробуйте "тупо"

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    подскажите, если НДС к возмещению, проводку надо формировать в ручную?

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    02.11.2007
    Сообщений
    4,720
    Цитата Сообщение от Винокурова Юлия Посмотреть сообщение
    проводку надо формировать в ручную?
    Какую проводку?
    Вы всегда какие проводки по НДС делаете, чтобы сумму к уплате/возмещению определить?

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    13.08.2013
    Сообщений
    1
    Подскажите пожалуйста, в 1С проводку 99/68, программа сама проводит или в операциях вручную, при оплате пени и штрафов или можно ставить на 91,2 с 51 счета

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    15.11.2012
    Адрес
    г. Южно-Сахалинск
    Сообщений
    11
    Я бы поставила с Кт 51 счета в Дт 68.02, а операцией вручную Дт 91.02 Кт 68.02

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •