×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    30.08.2008
    Сообщений
    567

    Учет НДС с общехоз.операций ТОЛЬКО при экспорте в РБ

    Добрый день.
    Организация занимается продажей товара на экспорт в РБ, ТОЛЬКО ЭКСПОРТ.
    Вопрос:Можно не вести раздельный учет НДС общехозяйственных операций , а сразу учитывать такие суммы в книге покупок (например закупка канц.товаров, услуг банков с НДС),так как распределять его нужно, если есть операции облагаемые и необл НДС.В данном случае это только операции облагаемые с 0 ставкой.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Можно не вести раздельный учет НДС общехозяйственных операций
    Я даже не представляю как его вообще можно вести в данной ситуации.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    30.08.2008
    Сообщений
    567
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Я даже не представляю как его вообще можно вести в данной ситуации.
    Я тоже не представляю, но в программе 1 С в настройках Учетн.политики стоит галка "Организация осуществляет учет по операциям необл НДС или с 0ставкой, программа всячески хочет распределить этот НДС, и в книгу покупок попадают "рваные суммы НДС", а убрать эту галку тоже не могу.
    Значит я смело могу включать в книгу покупок полученные сч.ф на услуги за текущий период.
    А еще вопрос, есть транспортные услуги по доставке товара от поставщика до нашего склада , этот НДС я тоже могу сразу принять к вычету???, при учете, что остатков товара в принципе не бывает, отгружаем поз заказ

  4. #4
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    этот НДС я тоже могу сразу принять к вычету?
    Если эта доставка прямо привязана к конкретному экспортируемому товару, то в момент определения налоговой базы по этой отгрузке, все ж это не ОХЗ.

  5. #5
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Цитата Сообщение от Mariya78 Посмотреть сообщение
    Значит я смело могу включать в книгу покупок полученные сч.ф на услуги за текущий период.
    Не можете. Если у вас экспорт еще не подтвержден.

    Так как у вас экспорт 100%, и если он еще не подтвержден, то "общехозяйственный" НДС останется на 19.07, как и НДС по товарам

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •