Здравствуйте! У нас УСН. Подскажите пожалуйста, как нужно поставить на баланс купленный нашей организацией у физ.лица катер, которому недавно стукнуло 25 лет. Нужно ли начислять амортизацию на такую древность или как-то отразить его за балансом? Пока поставила его на 08 счет. Что делать с этим добром дальше? Заранее огромнейшее спасибо за оказанную помощь.