Подскажите пожалуйста как учитывать
товар по договору поставки с отсрочкой платежа.
получен в конце апреля вместе с товарной-накладной и счет-фактурой
допустим 100 000руб.
в т.ч. НДС 15254, 24руб.
Товар в апреле не продан,
в мае продано с наценкой на 5000руб., в т.ч. НДС 762,71руб
в июне продано, с наценкой 7000руб., в т.ч НДС 1067,79руб.
а в июне то что продано оплачено поставщику за минусом наценки
10200руб., в т.ч. 1555,93руб.
С поставщиком будем делать доп. соглашение о продлении срока оплаты.
А как поступить с товаром не представляю.
По договору не сказано в какой момент товар переходит к нам, а значит, если получена сч.ф., то мы должны учесть НДС?
Помогите разобраться что делать с проводками!
Учитывать за балансом товар? И приходовать, только когда продажи?
Или сразу Дт 41 Кт 60 100 000 Тогда как быть с НДС?